ICCSZ讯 7月31日,阿尔卡特朗讯(简称“阿朗”)发布2014年第二季度财报,财报显示,阿尔卡特朗讯第二季度营收32.79亿欧元,同比增长5%。
第二季度的关键信息如下:
·集团营收——缘于无线接入业务的强劲增长势头推动,除管理服务外,阿尔卡特朗讯本季度营收较去年同期增长5%,达到32.79亿欧元。
·毛利同比增长140个基点,达到32.6%。
·本季度固定成本节省9400万欧元,“转型方略”实施以来累计节省固定成本5.72亿欧元。
·利润率持续并显著提高,调整后运营收入较去年同期增长三倍,达到1.36亿欧元。
·运营现金流表现良好,达到9600万欧元,较去年同期提高1.37亿欧元。
本季是阿尔卡特朗讯连续第四个季度不断推进“转型方略”的实施,通过四个季度的努力,取得了如下里程碑式的业绩:
·重塑专注领域——公司在行业内重新专注于IP、云和超宽带接入。
·成本节省和企业重组——调整了自身的成本结构,在“转型方略”的指导下,固定成本节省总额累计达到5.72亿欧元。同时,实施了企业架构转型和运营机制的变革,第二季度无线接入业务表现强劲即得益于此。
·重筹资金——根据“转型方略”,完成了20亿欧元的债务重编,减轻债务负担。接下来通过清偿担保贷款以及恢复对专利的全部所有权,阿尔卡特朗讯将全面掌控未来发展。
谈及第二季度的业绩,阿尔卡特朗讯首席执行官康博敏表示:“第二季度我们取得了令人自豪的显著增长,体现出‘转型方略’连续四个季度进展顺利。接下来阿尔卡特朗讯将通过清偿担保贷款以及恢复对其专利的全部所有权,全面掌控未来发展,并顺利完成转型方略的第一阶段。现在,集团将开启转型方略的第二个篇章:创新、转型与增长,同时确保到2015年恢复正自由现金流。”
此外,阿尔卡特朗讯还宣布成立一个重点行业项目,以增强阿尔卡特朗讯海底网络(ASN)在全球市场的领导地位,并着重提升其在石油和天然气市场的影响力。
·计划通过IPO为ASN公开募集资金,为增强其在海缆系统领域的领导地位提供资金支持,并促进其在石油和天然气市场的多元化发展,提高公司知名度,优化资金分配。
·阿尔卡特朗讯将保留大部分所有权。
·考虑到市场因素,计划于2015年上半年开始上市。